2017年度 第5回 通常総代会議案書 第2分冊
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1.2017年度損益予算の概要 (1) 供給高 1,717億円(2016年度比 99.5%) (2) 経常剰余金 29.3億円(2016年度差 △16.1億円) (3) 事業別予算 (単位:百万円)2016実績2017予算前年比2016実績2017予算前年差おうちCO‐OP111,660112,307100.6%4,1454,17329Maici(マイシィ)1,7231,775103.0%11753△64宅配物流- - - 3240△324宅配事業計113,383114,081100.6%4,5864,226△359店舗59,08657,38097.1%△1,769△1,73138店舗物流- - - △58058店舗事業計59,08657,38097.1%△1,827△1,73196共済- - - 504448△56福祉事業- - - 80△8瀬谷工場- - - 280△28本部 注1)- 217 - 1,237△18△1,255172,469171,67999.5%4,5362,925△1,611注1)2017年度、ちづか店は「新たな拠点づくりの実験」として店舗事業とは区分して管理します。注2)供給高に共同利用生協(うらがCO-OP、全日本海員生協、富士フイルム生協)への商品出荷分は含まれていません。経常剰余金供給高ユーコープ計 注2) 2.資金運用・調達に関する計画 資金運用計画では、店舗改装と情報システム開発の合計で589百万円の投資を計画します。 (単位:百万円) 店舗改装費用313減価償却費589情報システム開発費用276589589資金運用計画資金調達計画 - 54 -

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